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  • 索 引 号:001008003012/2019-12531
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區委統戰部
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區委統戰部2019年部門預算

 

一、博大彩票网址區委統戰部概况

(一)主要職能

1.組織貫徹執行中央和省、市、區委關于統一戰線的方針、政策、指示、決議,調查研究統一戰線工作新情況和新問題,提出開展統戰工作的意見和建議;負責全區重大統戰活動的協調工作,並對貫徹落實各項統戰方針、政策進行監督檢查;向區委反映黨外各界人士的意見和建議,協助做好思想政治工作。

2.負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士;協助區委貫徹中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策,發揮區級各民主黨汲參政議政和民主監督作用;支持、幫助區級各民主黨派開展工作,加強自身建設,選拔、培養新一代代表人物。

3.負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任政府及其部門和司法機關領導職務的工作;做好黨外後備幹部和新的代表人物隊伍的建設工作;協助區民主黨派組織、區工商聯等做好幹部管理工作。

4.負責調查研究有關民族、宗教工作的方針、政策貫徹落實問題;協調全區宗教專項工作;聯系宗教界和少數民族的代表人物;會同有關部門反對和抵制國外宗教勢力的滲透活動,維護政治社會穩定。

5.負責開展以祖國統一爲重點的對台工作;聯系在台社團及代表人士;做好與台灣各界人士的聯絡工作;做好台胞、台屬的有關工作。

6.負責全區僑務和外事工作;依法保護歸僑僑眷合法權益;爲引進華僑、外籍人士、港澳同胞的資金、技術、人才做好中介服務工作;負責僑胞、港澳同胞捐贈管理工作;指導基層僑聯做好工作。

7.負責聯系海內外工商界社團和代表人士,開展經濟領域的統戰工作;受區委委托領導區工商聯黨組,指導工商聯工作;調查、研究並反映我區非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建議;聯系非公有制經濟代表人士,做好團結教育工作。

8.掌握黨外知識分子的情況,反映他們的意見,協調關系,提出政策建議;聯系並培養黨外知識分子代表人物,會同有關部門做好政治、生活待遇的安排。

9.負責統一戰線的宣傳調研和信息工作。協調統戰系統宣傳活動,協同有關部門開展統一戰線的宣傳工作。

10.負責指導和協調各鎮黨委(街道黨工委)的統戰工作;指導區僑聯、台聯等有關團體的工作,指導區宗教行政執法隊、區海外聯誼會等有關下屬事業單位的工作。

11.完成區委、區政府和上級主管部門交辦的其他任務。

(二)部門預算单位构成

预算单位构成,博大彩票网址區委統戰部部門預算包括:區委統戰部、(下属)博大彩票网址区海外联谊会。

二、博大彩票网址區委統戰部2019年部門預算安排情况说明

(一)关于區委統戰部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,區委統戰部所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。區委統戰部2019年收支总预算1212.97万元。

(二)关于區委統戰部2019年收入预算情况说明

2019年收入预算1212.97万元,其中:一般公共预算1212.97万元,占 100%;

(三)关于區委統戰部2019年支出预算情况说明

區委統戰部2019年支出预算1212.97万元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1015.27萬元、社會保障和就業支出86.34萬元,醫療衛生與計劃生育支出57.12萬元,住房保障支出54.39萬元,項目支出290.85萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出724.27萬元,日常公用支出197.85萬元,項目支出290.85萬元。

(四)关于區委統戰部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

區委統戰部2019年财政拨款收支总预算1212.97万元。包括:一般公共预算拨款收入724.27万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出724.27万元、社会保障和就业支出386.34万元,医疗卫生与计划生育支出57.12万元,住房保障支出54.39万元,项目支出290.85万元,结转下年0万元。

(五)关于區委統戰部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

區委統戰部2019年一般公共预算当年拨款1212.97万元,2019因机构改革单位(区侨办、区民宗局)并入,人员增加,经费也跟着增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)724.27萬元,占59.71 %;社會保障和就業支出86.34萬元,占7.12 %;醫療衛生與計劃生育支出57.12萬元,占4.71 %;住房保障支出54.39萬元,占4.48%;項目支出290.85萬元,占23.98 %。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服务支出-统战事务-行政运行724.27万元,主要用于主要用于區委統戰部单位人员工资及按国家规定职工缴纳的基本养老保险和职业年金支出、以及日常支出;

(2)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗57.12万元,主要用于主要用于區委統戰部单位基本医疗保障的支出;

(3)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險和職業年金繳費支出61.67萬元,主要用于離退休人員支出以及按國家規定爲繳納的基本養老保險和醫療保險支出;

(4)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.39万元,主要用于區委統戰部单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出;

(5)項目支出290.85萬元,主要用于統戰事務和各民族黨派無黨派、網聯會和新的社會階層人士聯誼會、僑務事務以及民宗工作事務等支出。

(六)关于區委統戰部2019年一般公共预算基本支出情况说明

區委統戰部2019年一般公共预算基本支出1015.12万元,其中:

人員經費724.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費197.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于本單位2019年政府性基金預算支出情況說明

本單位2019年預算中沒有占用政府性基金。

(八)關于本單位2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用2018年度預算金額爲0萬元,因公出國(境)費用2019年預算金額爲0萬元,無增減變化,根據區外事僑務辦和區台辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,主要用于機關人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算5萬元,主要用于接待上級領導調研檢查工作等支出。減少的主要原因是厲行節約。

3.公务用车购置及运行维护费:公务用车购置费2018年预算金额是0万元,公务用车购置费2019年预算金额是0万元,无增减变化,公务用车运行维护费2018年预算金额是0万元,公务用车运行维护费2019年预算金额是1.8万元,有变化,因机构改革,区民宗局公务车辆合并到區委統戰部。公务用车购置费由全区统一做预算安排,主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出为1.8万元。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年區委統戰部本级、区海外联谊会、区侨办、区民宗局等4家因机构改革合并,行政事业单位机关运行经费财政拨款预算724.27万元。

2.政府采購情況

2019年區委統戰部各单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.國有資産占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本单位预算中共有车辆0辆,其中,区部级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆。2019年机构改革后,区民宗局公务车辆并入,一般公务用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

4.績效目標設置情況

本單位2019年專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

相關表格及其他未盡事宜詳見附件: 統戰部預算公開表格.doc

 

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