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  • 索 引 号:001008003012051/2019-12533
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:婁橋街道
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區婁橋街道2019年預算

 

一、博大彩票网址区婁橋街道概况

(一)主要職能

1、在區委、區政府領導下,貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規;負責街道範圍內的地區性、群衆性、公益性、社會性工作。

2、按照職責範圍,負責街道範圍內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、規劃和房地産等監督、管理、服務工作。

3、負責街道範圍內的維護穩定和社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租房和外來暫住人員的管理工作。

4、負責社區建設和管理,積極開展社區服務工作,大力興辦社會福利事業,發動和組織社區成員開展各類社區公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育和教育等工作。

5、發展街道經濟,管理街道國有資産和集體資産,爲街道經濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序。

6、負責計劃生育、勞動就業、安全生産監督、初級衛生保健和民事調解等工作;尊重少數民族的風俗習慣,保障少數民族的權益。

7、指導和幫助村社搞好組織建設和制度建設,發揮村社的群衆自治組織作用。

8、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作。

9、向區人民政府反映群衆的意見和要求,辦理人民群衆來信來訪事項。

10、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(二)部門預算单位构成

预算单位为博大彩票网址区人民政府婁橋街道办事处本级。

    二、婁橋街道2019年部門預算安排情况说明

  (一)關于婁橋街道2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,婁橋街道所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共預算拨款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出等支出、其他支出。

婁橋街道2019年收支總預算9742.9萬元。

(二)关于婁橋街道2019年收入預算情況說明

婁橋街道2019年收入預算9742.9萬元,其中:上年結轉3073萬元,占31.54%;一般公共預算撥款收入4288萬元,占44.01%;政府性基金收入800萬元,占8.21%;專戶資金1581.9萬元,占16.23%。

  (三)关于婁橋街道2019年支出預算情況說明

  婁橋街道2019年支出預算9742.9萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出3174.6萬元、公共安全支出186.5萬元、教育支出25萬元、文化體育與傳媒支出100萬元、社會保障和就業支出892.7萬元、醫療衛生與計劃生育支出115萬、城鄉社區支出4069.2萬元、農林水支出555萬元、交通運輸支出15萬元、資源勘探信息等支出130萬元、其他支出479.9萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1915.1萬元,占19.66%;日常公用支出103.5萬元,占1.06%;項目支出7724.3萬元,占79.28%。

結轉下年3073萬元。

(四)关于婁橋街道2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

婁橋街道2019年財政撥款收支總預算5088萬元。收入包括:一般公共預算4288萬元、政府性基金800萬元;支出包括:一般公共服務支出1850.1萬元、公共安全支出21.4萬元、社會保障和就業支出394.2萬元、醫療衛生與計劃生育支出15萬元、城鄉社區支出2172.9萬元、農林水支出214萬元、交通運輸支出15萬元、其他支出405.6萬元。

(五)关于婁橋街道2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

婁橋街道2019年一般公共預算當年撥款4288萬元,比2018年執行數減少5936萬元,主要是經濟及企業獎勵事務未納入2019年預算。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出1850.1萬元,占43.15%;公共安全(類)支出21.4萬元,占0.5%;社會保障和就業(類)支出394.2萬元,占9.19%;醫療衛生與計劃生育支出15萬元,占0.35%;城鄉社區(類)支出1372.9萬元,占32.02%;農林水(類)支出214萬元,占5%;交通運輸(類)支出15萬元,占0.35%;其他(類)支出405.6萬元,占9.45%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)事務1461.5萬元,主要用于行政單位的基本支出。

2)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)事務265.6萬元,主要用于黨組織部門的事務支出。

3)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)事務123万元,主要用于其他一般公共服務支出。

4)公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)事務21.4萬元,主要用于其他公共安全支出。

5)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)事務13.8萬元,主要用于勞動保障監察事務支出。

6)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)在鄉複員、退伍軍人生活補助(項)事務78.6萬元,主要用于在鄉退伍紅軍老戰士(含西路軍紅軍老戰士、紅軍失散人員)、1954年10月31日前入伍的在鄉複員軍人、按規定辦理帶病回鄉手續的退伍軍人生活補助支出。

7)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項)事務40.3萬元,主要用于義務兵優待方面支出。

8)社會保障和就業支出(類)優撫事業單位支出(款)其他優撫支出(項)事務20.5萬元,主要用于其他優撫支出。

9)社會保障和就業支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)事務2.5萬元,主要用于其他退役安置支出。

10)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項)事務3萬元,主要用于對老年人提供福利服務方面的支出。

11)社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)事務61.4萬元,主要用于其他殘疾人事業方面的支出。

12)社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)事務10萬元,主要用于反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

13)社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)事務159萬元,主要用于反映農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

 (14)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)社會保障和就業支出(項)事務5万元,主要用于其他社會保障和就業支出。

(15)醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項)事務15万元,主要用于其他醫療衛生與計劃生育支出。

(16)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)事務9.7萬元,主要用于數字城管方面的支出。

(17)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務(項)事務76.1萬元,主要用于社區運行方面的支出。

(18)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)事務1275萬元,主要用于城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

(19)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)事務12万元,主要用于其他城鄉社區支出。

 (20)農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)事務200万元,主要用于森林林相改革支出。

 (21)農林水支出(類)林業(款)林業防灾减灾(項)事務5萬元,主要用于森林防火護林員工資、意外險等發生的支出。

(22)農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項)事務9万元,主要用于青山白化及殡改方面的支出。

(23)交通運輸支出(類)郵政業支出(款)郵政普遍服務與特殊服務(項)事務15萬元,主要用于村郵站運行支出。

24)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)事務405.6万元,主要用于不能划分到具体功能科目中的支出項目。

    (六)关于婁橋街道2019年一般公共預算基本支出情況說明

婁橋街道2019年一般公共預算基本支出1450.5萬元,其中:

人員經費1347萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費103.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)关于婁橋街道2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

婁橋街道2019年政府性基金預算當年撥款800萬元,比2018年執行數減少4657萬元,主要是經濟及企業獎勵事物、婁橋城中村改造工程款等未納入2019年預算。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

其他(類)支出800萬元,占100%。

  3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

1)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施(項)事務300万元,主要用于其他城鄉社區公共設施方面的支出。

2)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)事務300万元,主要用于道路保洁、河道公厕一体化保洁,绿化带保洁等方面的支出。

3)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)事務200万元,主要用于五水共治方面支出。

(八)关于婁橋街道2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

婁橋街道2019 年“三公”经费預算數为7.2万元,比2018年执行数减少8.35万元,下降53.7%,主要原因是2019年无因公出国计划,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數下降100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是2019年無因公出國計劃。

    2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元,與上年執行數無變化。主要原因是2019年無公務接待計劃。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算7.2萬元,比上年執行數下降4.57%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出7.2萬元,主要用于會議、培訓、接待等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是加強公務車管理,規範用車流程。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年婁橋街道办事处本级机关运行经费財政撥款预算65万元。与2018年预算持平。

2.政府采購情況

2019年婁橋街道本级政府采购预算总额1300万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1300万元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,婁橋街道所属各预算单位共有车辆4辆,其中,执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.績效目標設置情況

2019年婁橋街道无专项公用类和发展建设类項目。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表01

2019年婁橋街道办事处收支预算总表

部門名稱:婁橋街道办事处

 

單位:萬元

收                         入

支                    出

项                 目

預算數

项                        目

預算數

一、財政撥款

5088 

一般公共服務支出

3174.6

    一般公共預算

4288

人大事務

106

    政府性基金預算

800

    其他人大事務支出

106

二、專戶資金

1581.9

政協事務

2

三、事業收入(不含專戶資金)

 

其他政協事務支出

2

四、事業單位經營收入

 

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

2224.5

五、其他收入

 

     行政運行

2174.5

 

 

     其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

50

 

 

統計信息事務

21.1

 

 

     專項普查活動

19.3

 

 

     其他統計信息事務支出

1.8

 

 

組織事務 

487.5

 

 

    其他組織事務支出

487.5

 

 

  宣傳事務

19

 

 

其他宣傳事務支出

19

 

 

  其他一般公共服務支出

314.5

 

 

    其他一般公共服務支出

314.5

 

 

公共安全支出

186.5

 

 

其他公共安全支出

186.5

 

 

    其他公共安全支出

186.5

 

 

教育支出

25

 

 

  其他教育支出

25

 

 

     其他教育支出

25

 

 

文化體育與傳媒支出

100

 

 

  其他文化體育與傳媒支出

100

 

 

    其他文化體育與傳媒支出

100

 

 

社會保障和就業支出

892.7

 

 

  人力資源和社會保障管理事務

90

 

 

    勞動保障監察

90

 

 

  撫恤

239.1

 

 

    在鄉複員、退伍軍人生活補助

130

 

 

    義務兵優待

65

 

 

    其他優撫支出

44.1

 

 

  退役安置

4.1

 

 

    其他退役安置支出

4.1

 

 

  社會福利

13

 

 

    老年福利

13

 

 

  殘疾人事業

168

 

 

    其他殘疾人事業支出

168

 

 

  最低生活保障

330.4

 

 

    城市最低生活保障金支出

28.4

 

 

    農村最低生活保障金支出

302

 

 

  特困人員救助供養

42.1

 

 

     农村特困人員救助供養支出

42.1

 

 

  其他生活救助

1

 

 

     其他農村生活救助

1

 

 

  其他社會保障和就業支出

5

 

 

     社會保障和就業支出

5

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

115

 

 

  醫療救助

98

 

 

     城乡醫療救助

98

 

 

  其他醫療衛生與計劃生育支出

17

 

 

     其他醫療衛生與計劃生育支出

17

 

 

城鄉社區支出

4069.2

 

 

  城鄉社區管理事務

1238.1

 

 

     城管執法

1104.9

 

 

     其他城鄉社區管理事務

133.2

 

 

  城鄉社區公共設施

300

 

 

     其他城鄉社區公共設施支出

300

 

 

  城鄉社區環境衛生

1617.84

 

 

     城鄉社區環境衛生

1617.84

 

 

  其他城鄉社區支出

315

 

 

     其他城鄉社區支出

315

 

 

農林水支出

555

 

 

  農業

482

 

 

     其他農業支出

482

 

 

  林業

68

 

 

     森林生態效益補償

5

 

 

     林業防灾减灾

35

 

 

     其他林業支出

28

 

 

扶貧

5

 

 

   其他扶貧支出

5

 

 

交通運輸支出

15

 

 

  郵政業支出

15

 

 

     郵政普遍服務與特殊服務

15

 

 

資源勘探信息等支出

130

 

 

  安全生産監管

130

 

 

     其他安全生産監管支出

130

 

 

其他支出

479.9

 

 

  其他支出

479.9

 

 

     其他支出

479.9

本年收入合計

6669.9

本年支出合計

9742.9

六、上級補助收入

 

對附屬單位補助支出

 

七、附屬單位上繳收入

 

上繳上級支出

 

八、用事業基金彌補收支差額

 

 

 

九、上年結轉

3073

結轉下年

 

其中:專項結轉

 

 

 

     政府性基金結轉

 

 

 

     其他結轉

3073

 

 

收  入  总  计

9742.9

支  出  总  计

9742.9

 

 

 

表02

2019年婁橋街道办事处財政撥款收支预算总表

部門名稱:婁橋街道办事处

 

 

單位:萬元

收                   入

 

支                    出

项                  目

預算數

项                        目

預算數

一、財政撥款

5088

一般公共服務支出

1850.1

    一般公共預算

4288

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

1461.5

    政府性基金預算

800

     行政運行

1461.5

 

 

  組織事務

265.6

 

 

 其他組織事務支出

265.6

 

 

  其他一般公共服務支出

123

 

 

   其他一般公共服務支出

123

 

 

公共安全支出

21.4

 

 

  其他公共安全支出

21.4

 

 

   其他公共安全支出

21.4

 

 

社會保障和就業支出

394.2

 

 

  人力資源和社會保障管理事務

13.8

 

 

     勞動保障監察

13.8

 

 

  撫恤

118.9

 

 

    在鄉複員、退伍軍人生活補助

78.6

 

 

    義務兵優待

40.3

 

 

  優撫事業單位支出

20.5

 

 

     其他優撫支出

20.5

 

 

  退役安置

2.5

 

 

     其他退役安置支出

2.5

 

 

  社會福利

3

 

 

     老年福利

3

 

 

  殘疾人事業

61.4

 

 

     其他殘疾人事業支出

61.4

 

 

  最低生活保障

169

 

 

     城市最低生活保障金支出

10

 

 

     農村最低生活保障金支出

159

 

 

  其他社會保障和就業支出

5

 

 

     社會保障和就業支出

5

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

15

 

 

  其他醫療衛生與計劃生育支出

15

 

 

     其他醫療衛生與計劃生育支出

15

 

 

城鄉社區支出

2172.9

 

 

  城鄉社區管理事務

85.8

 

 

     城管執法

9.7

 

 

     其他城鄉社區管理事務

76.1

 

 

  城鄉社區公共設施

300

 

 

     其他城鄉社區公共設施支出

300

 

 

  城鄉社區環境衛生

1575

 

 

     城鄉社區環境衛生

1575

 

 

  其他城鄉社區支出

212

 

 

     其他城鄉社區支出

212

 

 

農林水支出

214

 

 

  農業

200

 

 

     其他農業支出

200

 

 

  林業

14

 

 

     林業防灾减灾

5

 

 

     其他林業支出

9

 

 

交通運輸支出

15

 

 

  郵政業支出

15

 

 

     郵政普遍服務與特殊服務

15

 

 

其他支出

405.6

 

 

  其他支出

405.6

 

 

     其他支出

405.6

收入總計

5088

支出總計

5088

 

 

表03

2019年婁橋街道办事处一般公共預算支出表

部門名稱:婁橋街道办事处

單位:萬元

科目編碼

201科目名稱

合  计

基本支出

項目支出

备  注

合計

4288

1450.5

2837.5

201

一般公共服務支出

1850.1

1450.5

399.6

20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

1461.5

1450.5

10.8

2010301

     行政運行

1461.5

1450.5

10.8

20132

  組織事務

265.6

0

265.6

2013299

 其他組織事務支出

265.6

0

265.6

20199

  其他一般公共服務支出

123

0

123

2019999

   其他一般公共服務支出

123

0

123

204

公共安全支出

21.4

0

21.4

20499

  其他公共安全支出

21.4

0

21.4

2049999

   其他公共安全支出

21.4

0

21.4

208

社會保障和就業支出

394.2

0

394.2

20801

  人力資源和社會保障管理事務

13.8

0

13.8

2080105

 勞動保障監察

13.8

0

13.8

20808

  撫恤

118.9

0

118.9

2080803

     在鄉複員、退伍軍人生活補助

78.6

0

78.6

2080805

 義務兵優待

40.3

0

40.3

2080899

     其他優撫支出

20.5

0

20.5

20809

  退役安置

2.5

0

2.5

2080999

     其他退役安置支出

2.5

0

2.5

20810

  社會福利

3

0

3

2081002

     老年福利

3

0

3

20811

  殘疾人事業

61.4

0

61.4

2081199

     其他殘疾人事業支出

61.4

0

61.4

20819

  最低生活保障

169

0

169

2081901

     城市最低生活保障金支出

10

0

10

2081902

 農村最低生活保障金支出

159

0

159

20899

  其他社會保障和就業支出

5

0

5

2089901

     社會保障和就業支出

5

0

5

210

醫療衛生與計劃生育支出

15

0

15

21099

  其他醫療衛生與計劃生育支出

15

0

15

2109901

     其他醫療衛生與計劃生育支出

15

0

15

212

城鄉社區支出

1372.9

0

1372.9

21201

  城鄉社區管理事務

85.8

0

85.8

2120104

     城管執法

9.7

0

9.7

2120199

 其他城鄉社區管理事務

76.1

0

76.1

21205

  城鄉社區環境衛生

1275

0

1275

2120501

 城鄉社區環境衛生

1275

0

1275

21299

  其他城鄉社區支出

12

0

12

2129999

     其他城鄉社區支出

12

0

12

213

農林水支出

214

0

214

21301

  農業

200

0

200

2130199

     其他農業支出

200

0

200

21302

  林業

14

0

14

2130234

     林業防灾减灾

5

0

5

2130299

     其他林業支出

9

0

9

214

交通運輸支出

15

0

15

21405

  郵政業支出

15

0

15

2140505

     郵政普遍服務與特殊服務

15

0

15

229

其他支出

405.6

0

405.6

22999

  其他支出

405.6

0

405.6

2299901

     其他支出

405.6

0

405.6

 

 

表04

2019年婁橋街道办事处政府性基金支出预算表

部門名稱:婁橋街道办事处

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合  计

基本支出

項目支出

备  注

合計

800

0

800

212

城鄉社區支出

800

0

800

21203

城鄉公社區公共設施

300

0

300

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

300

0

300

21205

城鄉社區環境衛生

300

0

300

2120501

城鄉社區環境衛生

300

0

300

21299

其他城鄉社區支出

200

0

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表05

2019年婁橋街道办事处一般公共預算基本支出表

部門名稱:婁橋街道办事处

單位:萬元

經濟分類科目

金額

科目編碼

科目名稱

合計

1450.5

301

工資福利支出

1324.73

30101

基本工資

265.51

30102

津貼補貼

548.71

30303

獎金

105

30106

夥食補助費

14

30107

績效工資

120.90

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

49.44

30109

職業年金繳費

24.72

30113

住房公積金

114.17

30114

醫療費

82.28

302

商品和服務支出

103.49

30228

工會經費

3.30

30231

公務用車運行維護費

7.20

30239

其他交通費用

22.79

30299

其他商品和服務支出

70

303

對個人和家庭的補助

22.28

30301

離休費

22.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表06

2019年婁橋街道办事处收入预算总表

部門名稱:婁橋街道办事处

單位:萬元

單位名稱

总   计

上年結轉

財政撥款

專戶資金

事业收入(不含專戶資金)

事業單位經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

合計

一般公共預算

政府性基金預算

婁橋街道办事处

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計

9742.9

3073

5088

4288

800

1581.9

 

 

 

表07

2019年婁橋街道办事处支出预算总表

部門名稱:婁橋街道办事处

單位:萬元

單位名稱

总   计

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

人員支出

日常公用支出

婁橋街道办事处

1

2

3

4

5

6

7

合計

9742.9

1915.1

103.5

7724.3

 

 

 

 

 

 

表08

2019年婁橋街道办事处一般公共預算“三公”经费表

部門名稱:婁橋街道办事处

單位:萬元

項目

2018年預算數

合計

7.2

  1.因公出國(境)費用

0

  2.公務接待費

0

  3.公務用車購置及運行維護費

7.2

   其中:公務用車購置費

0

             公務用車運行維護費

7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

表09

2019年婁橋街道部門預算財政撥款重点項目支出预算表

部門名稱:婁橋街道办事处

單位:萬元

單位名稱

項目名称

財政撥款

項目绩效目标

合計

一般公共預算

政府性基金

婁橋街道办事处

五水共治

 203

 3

 200

1、 汙水零直排;

2、 建成美麗河湖;

婁橋街道办事处

 村級道路保潔

1080

   780

300 

1、轄區內垃圾做到日産日清,及時清運處理;

2、有突擊任務時,及時成立應急處置隊伍,加強巡查清掃保潔;

 

 (此件公開發布)

 

 

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