當前位置:公開目錄
  • 索 引 号:001008003012033/2019-12550
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區金融辦
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
  • ??
博大彩票网址區金融工作服務中心2019年部門預算公開

一、博大彩票网址區金融工作服務中心概況

(一)主要職能

1.推動全區金融産業發展,推進全區區域金融改革創新工作。搭建政府、金融機構和企業溝通合作服務平台,加強與在瓯金融機構的溝通聯系。協助推動全區新興金融産業發展,配合參與研究全區政府性投資政策。

2.擬訂推動建立全區多層次資本市場改革和發展的政策措施。協調和推動企業股改上市、上市公司並購重組工作,做好全區上市公司的穩定發展工作。協調和推動地方證券期貨業的改革發展。推動各類投資基金的規範發展。

3.參與組織協調金融機構爲全區經濟社會發展提供金融保障,負責金融保障情況的考核評價具體工作。協助組織金融機構落實金融服務實體經濟相關工作。參與研究政府性重大投資的融資方案。負責推進金融業相關試點具體工作。

4.組織開展金融對外交流與合作事務工作。參與推進一帶一路、長三角等金融戰略協調發展。

5.參與推進金融信用環境建設,開展信用信息在金融領域的應用,推動社會信用體系建設。

6.負責全區金融風險監測預警體系和信息系統建設具體工作。負責全區金融業、地方金融組織的綜合統計和技術分析,爲區委區政府提供決策參考。

7.負責開展企業金融風險處置服務工作,協調推進銀行業金融機構與企業間的債務化解服務工作,協調做好風險企業幫扶工作。

(二)部門預算单位构成

從預算單位構成看,博大彩票网址區金融工作服務中心預算包括:博大彩票网址區金融工作服務中心本級預算。

二、博大彩票网址区金融工作服务中心2019年部門預算安排情况说明

(一)關于博大彩票网址區金融工作服務中心2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,区金融工作服务中心所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入全部来自于一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区金融工作服务中心2019年收支总预算361.94万元。

(二)關于博大彩票网址區金融工作服務中心2019年收入預算情況說明

區金融工作服務中心2019年收入預算361.94萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入361.94萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0.0%;專戶資金0萬元,占0.0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0.0%;事業單位經營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%;上級補助收入0萬元,占0.0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0.0%。

(三)關于博大彩票网址區金融工作服務中心2019年支出預算情況說明

區金融工作服務中心2019年支出預算361.94萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出310.12萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅遊體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出26.03萬元、衛生健康支出9.29萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出16.50萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出246.33萬元,占68.1%;日常公用支出19.91萬元,占5.5%;項目支出95.70萬元,占26.4%;事業單位經營支出0萬元,占0.0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0.0%;上繳上級支出0萬元,占0.0%。

結轉下年0萬元。

(四)關于博大彩票网址區金融工作服務中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

區金融工作服務中心2019年財政撥款收支總預算361.94萬元。收入包括:一般公共預算361.94萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出310.12萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅遊體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出26.03萬元、衛生健康支出9.29萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出16.50萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

(五)關于博大彩票网址區金融工作服務中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區金融工作服務中心2019年一般公共預算當年撥款361.94萬元,比2018年執行數增加32.91萬元,主要是人員支出經費增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出310.12萬元,占85.7%;國防(類)支出0萬元,占0.0%;公共安全(類)支出0萬元,占0.0%;教育(類)支出0萬元,占0.0%;科學技術(類)支出0萬元,占0.0%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出0萬元,占0.0%;社會保障和就業(類)支出26.03萬元,占7.2%;衛生健康(類)支出9.29萬元,占2.6%;節能環保(類)支出0萬元,占0.0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0.0%;農林水(類)支出0萬元,占0.0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0.0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0.0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0.0%;金融(類)支出0萬元,占0.0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0.0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0.0%;住房保障(類)支出16.50萬元,占4.6%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0.0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0.0%;其他(類)支出0萬元,占0.0%;債務付息(類)支出0萬元,占0.0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0.0%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行214.42萬元,主要用于局機關及所屬事業單位人員工資及公用支出。

(2)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出95.70萬元,主要用于企業上市及金改2.0工作經費、勞務派遣經費和日常工作經費。

(3)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出18.59萬元,主要用于局機關及所屬事業單位基本養老保險繳費支出。

(4)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出7.44萬元,主要用于局機關及所屬事業單位職業年金繳費支出。

(5)衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療9.29萬元,主要用于局機關及所屬事業單位基本醫療保障的支出。

(6)住房保障支出-住房改革支出-住房公積金16.50萬元,主要用于局機關及所屬事業單位按國家規定爲職工繳納的住房公積金等支出。

(六)關于博大彩票网址區金融工作服務中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

區金融工作服務中心2019年一般公共預算基本支出266.24萬元,其中:

人員經費246.33萬元,主要包括:基本工資26.06萬元、基本工資_事業7.90萬元、津貼補貼120.60萬元、津貼補貼_事業39.92萬元、機關事業單位基本養老保險繳費14.17萬元、機關事業單位基本養老保險繳費_事業4.42萬元、職業年金繳費5.67萬元、職業年金繳費_事業1.77萬元、住房公積金12.72萬元、住房公積金_事業3.78萬元、醫療費6.50萬元、醫療費_事業2.79萬元。

公用經費19.91萬元,主要包括:公用經費定額、公務用車經費、食堂經費、工會經費、其他商品和服務支出。

(七)關于博大彩票网址區金融工作服務中心2019年政府性基金預算支出情況說明

區金融工作服務中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于博大彩票网址區金融工作服務中心2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

区金融工作服务中心2019 年“三公”经费预算数为0.3万元,与2018年执行数持平,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與2018年執行數持平。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0.3萬元,與2018年執行數持平。主要用于接待接待市外單位來我中心考察等支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與2018年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年區金融工作服務中心本級機關運行經費財政撥款預算19.91萬元,比2018年預算增加0.87萬元,增長4.6%,主要是食堂經費增加。

2.政府采購情況

2019年區金融工作服務中心政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,區金融工作服務中心所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,區領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.績效目標設置情況

2019年區金融工作服務中心民生工程類和個人類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款95.70萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

博大彩票网址區金融工作服務中心2019年預算公開表格.doc

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统