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  • 索 引 号:001008003012005/2019-12562
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區科技局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區科學技術局2019年部門預算

一、博大彩票网址區科學技術局概況

(一)主要職能

1.貫徹實施創新驅動發展戰略,擬訂全區科技發展規劃和政策並組織實施。

2.統籌推進全區創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全科技創新激勵機制。優化科研體系建設,指導科研機構改革發展。推進重大科技決策咨詢制度建設。

3.會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設。統籌協調全區基礎研究、科技攻關、成果轉化,組織申報、協調管理和監督實施各類科技計劃。參與科技管理平台建設。

4.擬訂全區科技創新環境營造、條件建設和研發支持等方面的規劃、政策並組織實施,擬訂重大科技創新基地建設規劃並監督實施,參與編制重大科技基礎設施建設規劃並監督實施,推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。

5.組織擬訂高新技術發展及産業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析,統籌推進關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新,組織重大技術攻關和成果應用示範。牽頭組織高新技術企業、科技型中小企業等培育工作,推進企業科技研發機構建設,推動企業科技創新能力建設。

6.擬訂科技成果轉移轉化和促進産學研結合的相關政策措施並組織實施。完善科技成果轉化機制建設。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。承擔推進科技軍民融合發展相關工作。指導全區科技保密工作。

7.指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設。推動全區科技創新平台建設,協助推進高教新區科技創新平台建設。

8.組織開展科技合作與科技人才交流,牽頭推進引進大院名校共建科技創新載體,服務本地高校科研院所的科技工作。

9.負責全區引進國(境)外人才智力工作,擬訂區引進國(境)外人才智力政策。負責全區外國專家及港澳台專家的管理工作。歸口管理全區出國(境)培訓工作,擬訂出國(境)培訓規劃、政策和年度計劃並監督實施。負責促進國(境)外人才智力交流與合作工作,建立外國專家聯系服務機制。在授權範圍內負責管理全區科技外事工作。

10.負責科技人才隊伍建設。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設計劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。

11.負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,指導推進科技評價機制改革,統籌科研誠信建設,承擔科技改革績效評估和區科技工作領導小組日常工作。

12.負責省級以上科學技術獎勵的審核轉報工作。

13.完成區委、區政府交辦的其他任務。

14.職能轉變。

(1)圍繞貫徹實施創新驅動發展戰略,加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能,完善科技創新制度和組織體系,加強宏觀管理和統籌協調,減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事後監管、績效管理和科技誠信建設。

(2)從研發管理向創新服務轉變,深入推進科技計劃管理改革,改進項目評審管理、科研機構評估、科技人才評價機制。

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,区科学技术局部門預算包括:局本级预算(含事业)。

二、区科学技术局2019年部門預算安排情况说明

(一)關于區科學技術局2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,区科学技术局局所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。区科学技术局2019年收支总预算5680.21万元。

(二)關于區科學技術局2019年收入預算情況說明

區科學技術局2019年收入預算5680.21萬元,其中:上年結轉0萬元;一般公共預算撥款收入5680.21萬元,占100%;政府性基金收入0萬元;專戶資金0萬元;事業收入(不含專戶資金)0萬元;事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元;上級補助收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;用事業基金彌補收支差額0萬元。

(三)關于區科學技術局2019年支出預算情況說明

區科學技術局2019年支出預算5680.21萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出5549.97萬元、文化旅遊體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出63.62萬元、衛生健康支出26.94萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出39.68萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出596.61萬元,占10.50%;日常公用支出35.6萬元,占0.63%;項目支出5048萬元,占88.87%;事業單位經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元;上繳上級支出0萬元。

結轉下年0萬元。

(四)關于區科學技術局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

區科學技術局2019年財政撥款收支總預算5680.21萬元。收入包括:一般公共預算5680.21萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出5549.97萬元、文化旅遊體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出63.62萬元、衛生健康支出26.94萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出39.68萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

(五)關于區科學技術局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區科學技術局2019年一般公共預算當年撥款5680.21萬元,比2018年執行數增加543.99萬元,主要是人員工資增加和科技政策獎補經費增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出5549.97萬元,占97.71%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出63.62萬元,占1.12%;衛生健康(類)支出26.94萬元,占0.47%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出39.68萬元,占0.7%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)322.60萬元,主要用于區科學技術局機關人員工資及日常運轉、退休方面事務等支出。

(2)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)179.37萬元,主要用于區科學技術局所屬事業單位人員工資及日常運轉事務等支出。

(3)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)5048萬元,主要用于獎勵高新技術企業、省科技型企業,新産品鑒定、區本級科技項目驗收項目、研究開發中心補助、企業研發費用補助、科技中介服務機構等補助支出和開展各項科學技術管理事務工作費用等支出。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)45.44萬元,主要用于區科學技術局機關的基本養老保險事務支出。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)18.18萬元,主要用于所屬事業單位的基本養老保險事務支出。

(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)18.58萬元,主要用于區科學技術局機關單位基本醫療保障的支出。

(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)8.36萬元,主要用于所屬事業單位基本醫療保障的支出。

(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)39.68萬元,主要用于區科學技術局機關及所屬事業單位按國家規定爲職工繳納的住房公積金等支出。

(六)關于區科學技術局2019年一般公共預算基本支出情況說明

區科學技術局2019年一般公共預算基本支出632.21萬元,其中:

人員經費596.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費35.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于區科學技術局2019年政府性基金預算支出情況說明

區科學技術局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于區科學技術局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

区科学技术局2019 年“三公”经费预算数为1万元,比2018年执行数增加1万元,增长100%,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的出國(境)等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是未安排此項工作。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數增長100%。主要用于接待日常工作外來單位接待等支出。增加的主要原因是爲便于2019年工作有序開展,2018年執行數爲零。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年區科學技術局本級(含事業)1家行政單位機關(含事業)運行經費財政撥款預算632.21萬元,比2018年預算增加243.99萬元,增長62.85%,主要是增加了自收自支事業人員劃轉爲全額事業人員的工資、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

2.政府采購情況

2019年區科學技術局各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,區科學技術局所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,區領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

        4.绩效目标设置情况

2019年區科學技術局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款5040萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)支出:是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

11.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)支出:是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,單獨設置了項級科目,在單獨設置的項級科目中反映,末單設項毀科目的,在“其他”項級科目中反映。

12.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)支出:反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事條方面的支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出:是反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)支出:是反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。 

15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出:是反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出:是反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國規定享受離體人員待遇的醫療經費。

17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出:是反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

附件 温州市博大彩票网址区科学技术局预算公开表.doc

 

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